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2020年度板市乡人民政府部门决算


目录

第一部分衡阳县板市乡单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分衡阳县板市乡2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分衡阳县板市乡2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

欧洲杯下注平台_欧洲杯在线买球-官网推荐:机关运行经费支出说明

、欧洲杯下注平台_欧洲杯在线买球-官网推荐:政府采购支出说明

、欧洲杯下注平台_欧洲杯在线买球-官网推荐:国有资产占用情况说明

、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释













第一部分

衡阳县板市乡人民政府单位概况


部门职责

负责党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实

抓好本党建工作、群团工作|精神文明建设工作、新闻宣传工作。

加强基层党组织和政权建设。

依法管理经济和社会事务,促进当地经济发展。

抓好安全生和公共安全管理,及时上报和处理重大社情、险情,保障人民生命财产安全。

大力加强综合治理,有效维护社会稳定。

按计划组织本级财政收入,不断培植财源,管好财政资金,增强财政实力。

抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,推动移风易俗,树立文明新风。

完成上级党委、政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。板市乡人民政府内设政府机关、综合行政执法大队社会事务服务中心和政务服务中心

(二)决算单位构成。板市乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位:板市乡人民政府2020年度决算汇总公开单位共1个为政府机关本级。





















第二部分

衡阳县板市乡2020年度部门决算表


(见附表)




第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入558.21万元,总支出634.9万元,年末结余-76.69万元。

收入决算情况说明

   2020年收入合计558.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入558.21万元,占100%。

支出决算情况说明

   2020年支出合计:634.9万元,其中:基本支出634.9万元,占100%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入558.21万元,比2019年总收入增加56万元,增幅11.11%;2020年度总支出634.9万元,比2019年增加322万元,增幅103.21%;2020年度年末结余582.57万元,比2019年增减76.69万元。收入、支出增加的原因为工资增加以及上年遗留支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出634.9万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加322万元,增长103.21%,主要是因为工资支出增加和上年遗留支出

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出634.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出270万元,占42.52%文化旅游体育与传媒支出0.75万元,占0.12%;社会保障和就业支出55.29万元,8.71%;卫生健康支出17.66万元,2.78%;城乡社区支出20万元,3.15%;农林水支出206.88万元,32.58%;住房保障支出58.28万元9.18%,;其他支出6万元,0.96%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为386.04万元,支出决算数为634.9万元,增加248.86万元;主要是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、商业服务支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出增加,含2019年结余支出。其中:

一般公共服务

年初预算为161.69万元,支出决算为270万元,完成年初预算的166.98%,增加108.31万元。

2、文化旅游体育与传媒支出

年初预算为0万元,支出决算为0.75万元,增加0.75万元。

社会保障和就业支出

年初预算为45.91万元,支出决算为55.29万元,增加9.38万元。

4.卫生健康支出

年初预算为10.17万元,支出决算为17.66万元,增加7.49万元。

5.城乡社区支出

年初预算为0万元,支出决算为20万元,增加20万元

6.农林水支出

年初预算为150万元,支出决算为206.88万元,增加56.88万元。

7.住房保障支出

年初预算为18.28万元,支出决算为58.28万元,增加30万元。

8.其他支出

年初预算为0万元,支出决算为6万元,增加6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支613.72万元,其中:人员经费431.74万元,占基本支出的70.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、基本医疗、其他社会保障、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费181.98万元,占基本支出的29.65%,主要包括办公费、商品和服务支出、电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为4.1万元,支出决算为4.1万元,未增加支出其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无因公出国费用支出。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%来人来访主要在政府食堂接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.1万元,支出决算为2.1万元

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2万元,占48.78%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.1万元,占51.22%。其中:

1、公务接待费支出决算为2万元,全年共接待来访批次100个、来宾460人次主要是上级政府、机关工作指导检查及村干、群众办事来访发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.1万元,其中:公务用车运行维护费2.1万元,主要是燃油费及维护修理支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入

九、欧洲杯下注平台_欧洲杯在线买球-官网推荐:机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出181.98万元,比年初预算数减少36.2 万元,主要原因是:办公经费、其他商品和服务支出减少。

、欧洲杯下注平台_欧洲杯在线买球-官网推荐:政府采购支出说明

2020年度政府采购支出

、欧洲杯下注平台_欧洲杯在线买球-官网推荐:国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,资产总额1568.29万元,其中流动资产1488.61万元,非流动资产79.68万元,本单位共有车辆1,其中,其他用车1辆,其他用车主要是公务办事用车










第四部分

名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费:纳入省财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

板市乡人民政府2020年决算公开表1





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